정부 마일리지 환급은 어떻게 받습니까?

고용주가 사업 목적으로 개인 차량의 직원 사용을 다루는 비용 정책이있는 경우, 정부 마일리지 상환을위한 회사 절차에 따라 요청을 제출할 수 있습니다. 회사는이 상환을 사업에 사용되는 개인 차량에 대한 정부의 규칙에 따라 소득세 환급에 대한 운영 비용 공제로 설명합니다. 고용주에게 정책이 없거나 자영업자 인 경우, 자동차 사용에 대한 보상을받는 유일한 방법은 개인 소득세 신고서에 따라 보상되지 않은 사업비로 공제하는 것입니다. 현지 세금 코드. 이 방법은 일반적으로 정부의 현금 상환을 기술적으로 허용하지 않습니다. 대신, 공제하면 과세 소득이 낮아 지므로 세금을 적게냅니다.

정부는 일반적으로 개인 소유 차량의 비즈니스 사용을 다루는 세금 코드를 규정합니다. 이 규정은 고용주가 비즈니스 문제에 대한 자동차 사용에 대해 귀하에게 상환하기 위해 사용해야하는 프레임 워크를 설정합니다. 규칙을 준수하는 사업체는 회사의 소득세 신고서에 대한 사업 비용으로 직원에게 지급 된 상환금을 공제 할 수 있습니다.

미국에서는 세금 코드 규정에 따라 정확한 비용 또는 마일 당 정액 요금을 사용하여 자동차 사용에 대해 환급해야하는 금액을 계산할 수 있습니다. 정부 마일리지 환급 비율은 각 정부에서 설정하며 매년 변경 될 수 있습니다. 정액 요금을 사용하기로 선택한 경우, 사업 목적으로 운전 한 마일리지를 추적하고 그 당시 유효한 정부 요금을 곱해야합니다. 매년 또는 유효했던 세율은 항상 정부 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

정부 마일리지 환급은 고용주가 직원 경비 정책에 따라 제공합니다. 그러나 사업을 계속하기 위해 개인용 자동차를 사용할 필요가없는 것처럼 고용주는 귀하에게 상환 할 필요가 없습니다. 사업 목적으로 자동차를 사용했지만 보상을받지 않은 경우 개인 소득세 신고서에서 정부 마일리지 환급금을 공제 할 수 있습니다.

자동차 사용에 대한 정부 마일리지 환급 청구시 특정 절차를 따라야합니다. 일반적으로 모든 출장의 날짜, 시간, 시작 위치, 종료 위치, 마일리지 및 목적을 나타내는 여행 로그를 보관해야합니다. 이 로그는 귀하의 상환 요청과 함께 고용주에게 제출되어 세금 감사의 경우에 이용할 수 있도록해야합니다. 자영업자이거나 개인 소득세 신고 공제를 신청하는 경우 기록의 일부로 보관하십시오.

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